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三體系內審不符合報告如何編寫?

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  一、不符合報告編寫要點
1、‌事實描述客觀精準
以審核觀察記錄為基礎,明確時間、地點、責任人等要素,避免主觀臆斷
示例:“審核發現2025年4月倉庫批次為XJ2305的原料存放區,實際數量(1200件)與電子臺賬記錄(1000件)不一致”
2、‌條款引用準確對應
需標明違反的具體標準條款(如ISO9001:2015 8.5.2)及企業內控文件編號
避免籠統描述,例如“未按程序操作”應修正為“未執行《文件控制程序》第4.3條歸檔要求”
3、‌分級管理邏輯清晰
‌嚴重不符合項‌:涉及系統性失效或可能導致嚴重后果的問題(如安全防護裝置缺失)
‌一般不符合項‌:局部流程執行偏差(如記錄填寫不及時)
 
二、典型不符合項分類(以制造業為例)
1、‌文件控制類
工藝文件版本未更新(如仍使用作廢的WI-2023版作業指導書)
2、‌過程監控類
關鍵參數記錄缺失(如注塑工序未保留模具溫度曲線圖)
3、‌資源配置類
檢測設備超校準周期(如編號C-07的千分尺上次校準時間為2024年12月)
 
‌注‌:整改周期一般不超過30個工作日,重大項需在7日內提交階段性進展報告。跨部門問題應通過專項會議協調資源,避免責任推諉
 
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